19.01.2016 - 7 Haushaltssatzung nebst -plan 2016

Beschluss:
ungeändert beschlossen
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Wortprotokoll

Der Ausschussvorsitzende erwähnt in der Vorbemerkung zur Beratung dieses Tages-ordnungspunktes, dass im Vorfeld in einem Vorgespräch mit dem Kämmerer

Optimierungsmöglichkeiten für die Haushaltsplanung erzielt worden sind ohne die

ursprünglichen Ansätze zu ändern. Diese und weitere Punkte stehen jetzt zur Beratung an.

 

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Beschluss

Im Detail werden folgende Ansätze angepasst:

 

Abs.

Gruppe

Bezeichnung

Ansatz 2016 nach Sitzung

Ansatz 2016 vor Sitzung

 

 

 

 

 

 

0

65800

Sonstige Geschäftsausgaben

1.000

200

-800

2000

65300

Öffentliche Bekanntmachungen

0

4.600

4.600

11000

57000

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel

500

800

300

13000

55000

Haltung von Fahrzeugen

8.000

9.000

1.000

21100

65200

Post- und Fernmeldegebühren

2.500

3.800

1.300

21100

65300

Öffentliche Bekanntmachungen

300

600

300

46400

14000

Mieten und Pachten

62.600

57.400

5.200

58000

51100

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2.000

5.000

3.000

63000

51000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

0

140.000

140.000

67510

57000

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel

5.000

10.000

5.000

77100

15010

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

52.000

30.000

22.000

88000

50000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

150.000

281.500

131.500

88000

54010

Bewirtschaftung d. Grundstücke  baulichen Anlagen usw.

270.000

300.000

30.000

88000

65500

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

0

7.000

7.000

13000

96000

Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten

45.000

0

-45.000

63020

96000

Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten

0

670.000

670.000

63030

96000

Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten

0

50.500

50.500

63040

96000

Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten

0

40.000

40.000

70060

95000

Sanierungsmaßnahmen

70.000

75.000

5.000

88000

95010

Sanierungsmaßnahmen

120.000

419.500

299.500

 

Ferner wird angeregt, die Ansätze für den Abschnitt 46400 (Tageseinrichtungen für Kinder) vor dem Hintergrund der erinnerten Regelung für den Waldkindergarten prüfen zu lassen.

 

Nachrichtlich ist hier die Darstellung des FD I3 zusammengefasst:

Für die Haushaltsstelle 12.1.46400.17700 sei eine Einnahme in Höhe von 30.300,- zu erwarten (Erläuterung: Beteiligung an den Betriebskosten des Waldkindergartens in Aumühle gemäß Vertrag).

 

Die Gemeinden beteiligen sich wie folgt an den Kosten:

Aumühle 8 Plätze

Dassendorf2 Plätze

Wohltorf  5 Plätze

 

Die Gemeinden Dassendorf und Wohltorf leisten nicht direkt an den Träger, sondern über die Gemeinde Aumühle.

 

Dem Prüfungsergebnis entsprechend ist der Ansatz für diese Haushaltsstelle wie folgt

geändert:

 

Abs.

Gruppe

Ukto

Bezeichnung

Ansatz 2016 nach Sitzung

Ansatz 2016 vor Sitzung

46400

17700

999

Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen

30.300

0

30.300

 

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung,

 

a)den Beschluss hinsichtlich der Vorhaltung einer Mindestrücklage in Höhe des Rest-              valuta Darlehen energetische Sanierung Schule aufzuheben.

 

b)die anliegende Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen für               das Jahr 2016 mit den in der Finanzausschusssitzung vorgenommenen Änderun-              gen zu beschließen.

 

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Abstimmungsergebnis

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

7

 

Ja-Stimme(n):

7

 

Nein-Stimme(n):

0

 

Enthaltung(en):

0

 

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Anlagen zur Vorlage

Online-Version dieser Seite: https://www.amt-hohe-elbgeest.de/integrationto020?SILFDNR=858&TOLFDNR=11824&selfaction=print